
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費用,本年度怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目進行賬務處理,求分錄
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跨年的成本發(fā)票失控,以前年度損益調(diào)整賬務處理怎么做?我的應付賬款怎么調(diào)整?
答: 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,有個問題咨詢一下,我們?nèi)ツ陼汗懒顺杀荆衲甑狡绷?,賬務應該怎么處理,少結(jié)或多結(jié)用以前年度損益調(diào)整,那如果金額剛好要怎么處理呢,是不是就不用管了呢?
答: 您好,剛剛好的發(fā)票先沖暫估,再按照發(fā)票金額入賬


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2019-08-13 11:14
陳詩晗老師 解答
2019-08-13 11:19