
您好,我三月份沒有未開票銷售收入,四月份開錯16%的發(fā)票,按16%的繳納了稅款,七月才紅字沖銷16%的發(fā)票,七月納稅申請網上是負數,通不過,如何處理?
答: 你的銷售額稅額合計是負數嗎
老師 您好 我想請問一下預繳的增值稅怎么計算稅負率 是用應納稅額/銷售收入去算 還是應納稅額+預繳稅款/銷售收入去算 還是(應納稅額-預繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入去算
答: (應納稅額-預繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)生銷售收入,但是進項大于銷售,沒有繳納增值稅,用繳納印花稅嗎
答: 你好,需要繳納購銷合同印花稅的

