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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-13 09:55

你好,把多計(jì)提的工資沖銷就是了

左翼天使 追問

2019-08-13 10:13

需要用那個科目開過渡呢?

鄒老師 解答

2019-08-13 10:18

你好,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目

左翼天使 追問

2019-08-13 16:15

這筆分錄是用紅字吧

鄒老師 解答

2019-08-13 16:17

你好,分錄金額是藍(lán)字,而不是紅字

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如果退回時(shí)是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
您好 公司每月計(jì)提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費(fèi)用 借 銷售費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55
你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10
你好!計(jì)提工資的時(shí)候,借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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