
老師好,上月有留抵稅,這個(gè)月增值稅抵扣了一部分,那么怎樣做憑證呢?
答: 這個(gè)不用做憑證,直接將本期的銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,全部結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目,就可以了,余額自動(dòng)計(jì)算,就是自動(dòng)抵減了留抵的增值稅。
增值稅抵扣憑證
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅抵扣認(rèn)證留抵的分錄
答: 你好,增值稅抵扣認(rèn)證留抵的分錄是和采購一起做的,借:原材料或者庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:銀行存款。

