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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-12 10:17

如果工資表中有缺勤的扣款,那這個缺勤的扣款應該這么做賬:

1、計提時,按應發(fā)數(shù)做滿的:

借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用

貸:應付職工薪酬

2、發(fā)放時:

借:應付職工薪酬

貸:其他應收款——代付社保費(在代交時做借:其他應收款)

營業(yè)外收入(缺勤扣款)

庫存現(xiàn)金/銀行存款(實發(fā)數(shù))

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如果工資表中有缺勤的扣款,那這個缺勤的扣款應該這么做賬: 1、計提時,按應發(fā)數(shù)做滿的: 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用 貸:應付職工薪酬 2、發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款——代付社保費(在代交時做借:其他應收款) 營業(yè)外收入(缺勤扣款) 庫存現(xiàn)金/銀行存款(實發(fā)數(shù))
2019-08-12 10:17:27
你好,用于職工福利的進項是不能抵扣的
2017-09-25 22:22:32
你好,用于職工福利的都不可以抵扣的
2016-08-31 15:32:34
你好,記錄借應付服職工薪酬――福利費
2019-05-18 09:40:29
“管理費用/工資”管理費用/職工教育經(jīng)費”這個就可以貸方做應付職工薪酬工資/職工教育經(jīng)費
2019-10-11 08:52:56
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