
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我公司本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)應(yīng)怎么填報(bào)?在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)上填寫,還是在增值稅表二中填寫,還是電子稅務(wù)局系統(tǒng)能自動(dòng)帶出?
答: 你好,需要在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填寫的。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思是不是就是代收其他企業(yè)的增值稅 不做抵扣直接上繳稅務(wù)局
答: 你好,是發(fā)票抵扣不符合規(guī)定抵扣了就需要做轉(zhuǎn)出處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局讓補(bǔ)繳15年購(gòu)入的原材料增值稅,要調(diào)整做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是什么?
答: 您好,一般情況下,分錄,借:原材料或者庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

