
你好,請(qǐng)問 咨詢服務(wù)類小微企業(yè)增值稅可以開專用票嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果別人給我開了10萬(wàn)元的發(fā)票,我又給他開了10萬(wàn)元的票,可以少交增值稅或所得稅嗎?
答: 1可以的,可以抵扣的 2、如果一般納稅人的話,可以少繳納增值稅的。 對(duì)于所得稅沒有影響。前提是建立在真實(shí)業(yè)務(wù)上。
生產(chǎn)、生活性服務(wù)納稅人可以按照當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%。老師我剛通過進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣備案,4月份進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的時(shí)候沒有抵扣。現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,4月的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣可以放在5月份里申報(bào)嗎
答: 你備案日期是多少,一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以,過了不可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

