
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎?一般納稅人。
答: 你好,直接在附表一銷售欄中填對應(yīng)的負(fù)數(shù)即可。
老師,在一般納稅人增值稅申報表中,紅沖發(fā)票填在哪里,是在申報表附資料列一嗎?
答: 學(xué)員你好, 如果是紅字發(fā)票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的時候填具進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?

