
已開專票給對(duì)方,對(duì)方已付款但未抵扣,現(xiàn)發(fā)生部分貨物退回,退款怎樣處理
答: 你好,發(fā)票退回 重新開具
我收到一張金額2486的專用發(fā)票,但是沒有規(guī)格型號(hào),只有貨物名稱,因?yàn)槭巧显率盏降?,我現(xiàn)在是否一定要退回?還是可以抵扣?
答: 應(yīng)該有規(guī)格型號(hào)的一定要開,沒有的不用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨物退回扣瑕疵入退,瑕疵款要開發(fā)票嗎?
答: 這個(gè)一般是開紅字發(fā)票,你之前要是全額開藍(lán)字話,
一月份銷售貨物給A公司當(dāng)月已開專票,三月份退回部分貨物,這個(gè)應(yīng)該如何處理,如何開票,需要A公司做什么?我們公司又該做什么,請(qǐng)給一個(gè)詳細(xì)的步驟
A公司是銷售方,B方是購(gòu)貨方,C方跟B方是債務(wù)關(guān)系,B方?jīng)]有付款,用A的貨款抵債,A方給C方開專票,可以抵扣嗎
老師,銷售方銷售一批貨物70萬,購(gòu)買方退回10萬,開票70萬,購(gòu)買方未抵扣,這差額10萬銷售方怎么開票處理,購(gòu)買方不退原來發(fā)票70萬


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2019-08-10 12:46
王晶老師 解答
2019-08-10 13:03
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2019-08-10 13:05
王晶老師 解答
2019-08-10 16:53