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送心意

金子老師

職稱中級會計(jì)師,注冊稅務(wù)師

2019-08-10 11:09

您好,學(xué)員,本年利潤就是在貸方的,
   結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄就是為
  借:主營業(yè)務(wù)收入
  貸:本年利潤

Co Co 追問

2019-08-10 11:11

那本年利潤在貸方月底怎么辦

Co Co 追問

2019-08-10 11:12

費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)就是借本年利潤,貸所有的費(fèi)用嗎?老師

Co Co 追問

2019-08-10 11:12

不懂哎

金子老師 解答

2019-08-10 11:14

學(xué)員,本年利潤科目每月月底不用結(jié)轉(zhuǎn),就放著不動,等年末時(shí)再進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。年終結(jié)轉(zhuǎn)方法:(1)如果盈利借:本年利潤貸:利潤分配--未分配利潤(2)如果虧損借:利潤分配--未分配利潤貸:本年利潤

Co Co 追問

2019-08-11 07:20

資產(chǎn)負(fù)債表必須得平了嗎?

Co Co 追問

2019-08-11 07:20

利潤表是負(fù)數(shù)平了

Co Co 追問

2019-08-11 07:21

剛開的公司前期老板拿出40萬周轉(zhuǎn),怎么做賬,負(fù)債表平不了

金子老師 解答

2019-08-11 08:29

學(xué)員,分錄為,
借:其他應(yīng)收款
   貸:銀行存款

Co Co 追問

2019-08-11 08:37

那不是越平不了啦,本來費(fèi)用就比收入多,越平不了了,余額都去貸方啦

金子老師 解答

2019-08-11 09:53

學(xué)員,費(fèi)用比收入多是虧損了,本年利潤為負(fù),是借方余額,是正常的,影響的是利潤表,與資產(chǎn)負(fù)債表無關(guān)。
我上面這個(gè)分錄是影響的是資產(chǎn)負(fù)債表。

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您好,學(xué)員,本年利潤就是在貸方的, 結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄就是為   借:主營業(yè)務(wù)收入   貸:本年利潤
2019-08-10 11:09:33
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-07-07 10:49:05
你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
您好:正確的是,借主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤。借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本”和“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”
2016-09-17 12:21:22
您好,利潤表里的利潤只與利潤表科目有關(guān),與資產(chǎn)負(fù)債表科目無關(guān)。
2020-07-04 07:44:38
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