
免抵退稅額為10000,應(yīng)退稅額為0,本月免抵額為10000,請問會計(jì)分錄如何寫,免抵額如何繳納附加稅
答: 你好 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應(yīng)的稅率計(jì)算繳納附加稅
調(diào)整免抵退稅額:-28768.95,這個(gè)金額需要交納附加稅嗎?
答: 你只有實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候,才需要交納附加稅。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
免抵退稅里面的退稅額還要交附加稅嗎?免抵退稅里是哪部分要交附加稅?
答: 你好,免抵稅額部分才需要繳納附加稅


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2019-08-09 21:49
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2019-08-09 22:20
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2019-08-10 10:36