APP下載
純真的小鴿子
于2019-08-09 14:20 發(fā)布 ??2754次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-09 14:42
你好同學(xué)借:銀行存款 貸:實(shí)收資本,這樣處理, 同學(xué)
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 14:51
那現(xiàn)金,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn)。這幾個(gè)怎么列呢。謝謝老師耐心解答!
2019-08-09 14:53
重點(diǎn):我們是事業(yè)單位,不是企業(yè)!
何江何老師 解答
2019-08-09 14:59
你好你們是事業(yè)單位借:固定資產(chǎn)庫存現(xiàn)金其它應(yīng)收款 貸:凈資產(chǎn)(同學(xué)一般用這個(gè)科目 ,類似于投資一樣的。)
2019-08-09 15:32
現(xiàn)金,固定資產(chǎn)。其他應(yīng)收款。都是凈資產(chǎn)嗎?如果應(yīng)收款收回來。那么借方就是:凈資產(chǎn),貸方:其他應(yīng)收款嗎?
2019-08-09 15:33
如果 你還有負(fù)債就記在貸方,余下就是凈資產(chǎn)了同學(xué)。
2019-08-09 15:34
哦不對。其他應(yīng)收款收回來,借方應(yīng)該是:銀行存款,貸方:其他應(yīng)收款。那這個(gè)凈資產(chǎn)這個(gè)科目怎么列?收回來的時(shí)候!
2019-08-09 15:37
同學(xué),其它應(yīng)收款是資產(chǎn),我們現(xiàn)在記在借方,收回時(shí)記在貸方,同學(xué)。凈資產(chǎn)是列在貸方,余額都放在這里的同學(xué)。
老師,我比較笨。能不能說下。這個(gè)其他應(yīng)收款比如開始是二百萬。其中有一筆收回來二十萬。收回來過后怎么列?
2019-08-09 15:38
你先記200萬的借:其它應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本然后記收回的借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款 這樣處理。
2019-08-09 15:41
這里這個(gè)是第一步嗎?要列為凈資產(chǎn)為貸方,但是后面你所說的又是借方為:其他應(yīng)收款。貨方為何又是實(shí)收資本了呢。這里我有點(diǎn)糊涂了。謝謝老師耐心解答。
2019-08-09 15:44
同學(xué) 貸方是凈資產(chǎn)(你不是企業(yè)所以是凈資產(chǎn))同學(xué)。
2019-08-09 15:47
老師,我有點(diǎn)笨。請不要見怪。感謝你耐心指導(dǎo)??梢詮念^理一次給我看下嗎?萬分感謝。我重新說下問題,就是我們事業(yè)單位要并入另一個(gè)單位。其中?,F(xiàn)金,銀行存款。其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn),這幾個(gè)科目 的帳應(yīng)該怎么列。然后其他應(yīng)收款收到后怎么列科目 。還有實(shí)收資本與凈資產(chǎn)都不需要沖回來,數(shù)據(jù)一直擺著的對吧
2019-08-09 15:48
同學(xué),其實(shí)我簡單的說,就是將他們賬上的余額都轉(zhuǎn)你們賬上來就好了,他們在借你也在借他們貸你們也貸余額就是凈資產(chǎn)或者是實(shí)收資本就可以了同學(xué)。
2019-08-09 15:51
不會弄。。。老師。能不能幫幫忙。幫我列出來一下。。。萬分感謝了。。。
2019-08-09 15:56
別急借:銀行存款 固定資產(chǎn)應(yīng)收賬款 其它應(yīng)收款 貸:負(fù)債類的(如果對方有的話)凈資產(chǎn)以后收到那個(gè)別人給你們的借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款 這樣就可以了,明白嗎?
2019-08-09 15:57
明白了。但是收回來過后。凈資產(chǎn)那里不發(fā)生變化嗎?凈資產(chǎn)這個(gè)科目要不要再列個(gè)什么
2019-08-09 16:00
不發(fā)生的同學(xué)他沖的是其它應(yīng)收那里
2019-08-09 16:03
哦。也就是說。開始凈資產(chǎn)在貸方。。其他收款收回來過后。。凈資產(chǎn)的數(shù)據(jù)也不變化吧。。除非壞帳確認(rèn)收不回來,才會減少凈資產(chǎn)才會發(fā)生變化,我這樣想對嗎?或者說固定資產(chǎn)增加,或者資少。凈資產(chǎn)才會發(fā)生變化對嗎?
2019-08-09 16:04
是這樣的同學(xué)沒錯(cuò)的
2019-08-09 16:05
老師真好。。有沒有**我加個(gè)。。發(fā)你紅包
2019-08-09 16:07
不客氣的,你記得結(jié)束了點(diǎn)五星好評就好了,不讓加V的,有規(guī)定。
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
單位改革。另一個(gè)單位合并到我們單位。他們的銀行存款并入我們單位。這樣的科目怎么列?
答: 你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本,這樣處理, 同學(xué)
建立期初數(shù)據(jù),后期有另一家公司銀行存款需要計(jì)入,借記銀行存款:貸記什么科目為好?合并報(bào)表期初數(shù)據(jù)???
答: 未分配利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貸方的銀行存款,為什么不可以合并到一起呢?
答: 你好,是可以合并到一起的。
銀行存款可以幾天一起合并做一張憑證嗎?
討論
請問銀行存款是否能拆分或合并做賬
老板個(gè)人卡可以做銀行存款科目嗎?
用付款憑證填制科目匯總表,是否需要設(shè)置一個(gè)銀行存款科目,并將付款憑證的金額匯總計(jì)入銀行存款科目的貸方
籌建期間銀行存款的存款利息,怎么做賬?我做借:銀行存款 貸什么科目合適?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 36484 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 14:51
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 14:53
何江何老師 解答
2019-08-09 14:59
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:32
何江何老師 解答
2019-08-09 15:33
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:34
何江何老師 解答
2019-08-09 15:37
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:37
何江何老師 解答
2019-08-09 15:38
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:41
何江何老師 解答
2019-08-09 15:44
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:47
何江何老師 解答
2019-08-09 15:48
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:51
何江何老師 解答
2019-08-09 15:56
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 15:57
何江何老師 解答
2019-08-09 16:00
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 16:03
何江何老師 解答
2019-08-09 16:04
純真的小鴿子 追問
2019-08-09 16:05
何江何老師 解答
2019-08-09 16:07