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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-09 13:39

你好
借:銷項1000
進項稅額轉(zhuǎn)出200
貸:進項稅額9000
轉(zhuǎn)出未交增值稅1200

A超級公仔 追問

2019-08-09 14:45

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是還得做一筆分錄調(diào)平?

A超級公仔 追問

2019-08-09 14:57

老師 在嗎

月月老師 解答

2019-08-09 17:55

你好
借:成本費用
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你進項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
可以的
2017-09-04 22:00:33
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