
收到18年的部分票據(jù)19年抵扣,那這部分抵扣的票據(jù)做賬是應(yīng)該做到抵扣當(dāng)月還是怎么呢?
答: 你好,抵扣到你認(rèn)證的月份
我們給對(duì)方上月開了個(gè)發(fā)票27000.這個(gè)月收到款是26460,扣了540,給我們提供了個(gè)收據(jù),扣款540.請(qǐng)問(wèn)這扣款怎么做賬啊,用收據(jù)做可以嗎?
答: 借銀行存款26460 財(cái)務(wù)費(fèi)用…現(xiàn)金折扣540 貸應(yīng)收賬款27000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到發(fā)票未抵扣怎么做賬?
答: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,

