
您好 應(yīng)收應(yīng)付賬款怎么調(diào)到貨幣資金里,會計分錄怎么寫
答: 您好 沒有收到庫存現(xiàn)金跟銀行存款 怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金50000未分配利潤9000應(yīng)付賬款41000會計分錄怎么寫
答: 你好 資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額出來的 你為什么要寫分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問一下,單位基建賬如何并入大賬,會計分錄怎么做,固定資產(chǎn)已經(jīng)計入單位大帳,期末貨幣資金為0,剩余基建支出、基建撥款、應(yīng)付款和其他收入
答: 一、月末并賬時,基建賬套、食堂賬套是要做會計分錄的;二、月末學(xué)校大賬做了并賬會計分錄,次月初學(xué)校大賬需要做反分錄把并入的基建賬、食堂賬恢復(fù)回去,如果這樣做就沒有必要并賬了。舉例子是個簡單的事,但具體得看你的賬套核算中都用了什么

