
老師,你好,我結(jié)轉(zhuǎn)了一筆沒有發(fā)票的材料費到營業(yè)外支出,利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅=利潤總額*25%,這樣的話這筆營業(yè)外支出已經(jīng)稅前扣除了,請問老師,所謂的稅前不能扣除是什么時候體現(xiàn)呀?
答: 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是不能稅前扣除的
各項稅收的滯納金,罰金,罰款不得稅前扣除,計入營業(yè)外支出_罰款,那營業(yè)外支出也是稅前扣除的哇?所得稅費用=利潤總額×稅率
答: 是的,不能稅前扣除,納稅申報的時候要調(diào)增的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅第四季度繳交是不是總營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+不可以扣除的招待費+其他不可以扣除
答: 直接看你的利潤總額就可以利潤表上面的。


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2019-08-08 14:19
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2019-08-08 14:31
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2019-08-08 14:33
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2019-08-08 15:00
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2019-08-08 17:05
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2019-08-08 17:17