
六月給對(duì)方單位開的稅率是16%,開錯(cuò)了,對(duì)方單位已抵扣,七月開局紅字發(fā)票,同時(shí)蔣13稅率發(fā)票開具,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理
答: 將之前確認(rèn)收入的分錄紅沖,然后再按13%的銷項(xiàng)稅額重新編制一般分錄。
老師,那就是我方稅率開錯(cuò)了,對(duì)方是可以先抵扣的,對(duì)方抵扣了之后開信息表,我方再開紅字發(fā)票,是嗎
答: 是的,你的理解是對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
咨詢,我單位上月開了沖銷3月的紅字發(fā)票按原先16%開的,隔天開了藍(lán)字發(fā)票按13%開了,稅率錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,這種情況您可以要對(duì)方把您開的13%的發(fā)票開紅字信息表,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方。然后重新按照正確稅率開

