
老師,公司6月份的時候發(fā)生了一筆成本支出,但是對方?jīng)]有開票給我們,所以6月當(dāng)月我做了暫估成本,然后7月份對方開發(fā)票給我們了,請問7月份拿到這個發(fā)票的時候賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
答: 借主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
成本發(fā)票未收到,銷售的發(fā)票已開出,成本的賬務(wù)要怎么做?
答: 你好,先暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問我們公司支付的了一筆費(fèi)用是對方應(yīng)該開發(fā)票給我方做成本的,但是都快年底了,發(fā)票還沒提供給我方,我可以直接這筆支出做成本,發(fā)票待他們開好給我再補(bǔ)上嗎?
答: 你好 可以的 只要在匯算清繳之前取得這個發(fā)票都是可以稅前扣除的

