
我們被投訴,我們公司要更正申報(bào)19.9月的個(gè)稅,把張三的6500元工資刪除了,并被專(zhuān)管員要求必須補(bǔ)企業(yè)所得稅。 大廳更正刪除6500元后,1.對(duì)應(yīng)去年的年報(bào)和3季度財(cái)報(bào)都要更正,然后補(bǔ)交6500對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅嗎? 2.還是不用更正去年年報(bào)和財(cái)報(bào),3季度的賬用以前年度損益調(diào)整做,然后調(diào)整3季度的報(bào)表?具體怎么處理呀?
答: 同學(xué),您好,可以直接當(dāng)年做個(gè)所得稅費(fèi)用,其他不用變更。反正你的稅也已經(jīng)交了。
以前年度損益調(diào)整可以在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表稅前抵扣嗎?
答: 你好,以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下19年2季度,企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅,但是申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整,本季度不交稅。請(qǐng)問(wèn)下,我的賬應(yīng)該怎么做呢,我先是計(jì)提本季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅,然后怎么做呢?是在6月份做,還是7月份的賬面做以前年度損益調(diào)整呢?
答: 你好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄 彌補(bǔ)虧損之后不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要做計(jì)提所得稅分錄


維多C 追問(wèn)
2019-08-07 17:38
鄒老師 解答
2019-08-07 17:40
維多C 追問(wèn)
2019-08-08 10:12
鄒老師 解答
2019-08-08 10:17