
關(guān)于費(fèi)用,款已付,對(duì)方未開(kāi)票,怎么賬務(wù)處理;關(guān)于費(fèi)用,上月付款,下月收到發(fā)票怎么賬務(wù)處理
答: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 下個(gè)月收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
老師,甲公司代替乙公司給丙公司付款。發(fā)票開(kāi)給了乙公司,乙公司在把錢(qián)打給甲公司,甲公司的賬務(wù)處理做和乙公司的往來(lái),乙公司正常做費(fèi)用,能這樣處理嗎
答: 你好,不可以,甲的流水是病,與乙無(wú)關(guān)系的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司當(dāng)月發(fā)生了一筆費(fèi)用,但是還沒(méi)有收到稅票,是不是要掛預(yù)付賬款,等下個(gè)月收到發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好,可以計(jì)入預(yù)付賬款,下月發(fā)票到借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款


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2019-08-07 14:54
暖暖老師 解答
2019-08-07 14:59