老師好,請問下我們是商城平臺,也就是收管理費的代收代付款。收款通過財付通收微信款帳務處理這樣借:銀行存款 貸:其他應付款 付款時借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 銀行存款 那請問這個其他應付款該怎么掛明細帳呢?收和付不是同一單位 謝謝
健康平安
于2019-08-07 14:18 發(fā)布 ??1586次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-07 14:20
你好 你收到款做借銀行存款貸其他應付款 然后付款 借其他應付款貸銀行存款 中間產生的管理費 你做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
相關問題討論

您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應收款。
另外,要注意如果運費發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應收賬款或者其他應付款或其他應收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

同學,收入的確認方式應當按進度進行確認,開票時,借:應收賬款,貸:應交稅費—簡易計稅 工程結算,員工墊付可以這么操作
2020-04-20 17:56:13

你好,是公允價值,也就是9
2019-09-24 16:48:48

你好 你收到款做借銀行存款貸其他應付款 然后付款 借其他應付款貸銀行存款 中間產生的管理費 你做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-08-07 14:20:33

兩個科目對沖可以的,
2019-07-30 22:19:25
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