老師,我們是分公司,總部上個(gè)月轉(zhuǎn)來兩臺設(shè)備,這兩臺設(shè)備在總部已經(jīng)使用了好多年,在賬上是有減值準(zhǔn)備的,那我們分公司怎么下賬呢?是按他的原值還是凈值入賬
動(dòng)聽的大雁
于2019-08-07 13:05 發(fā)布 ??764次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
相關(guān)問題討論

按對方給你開發(fā)票的金額
2019-08-07 13:06:16

應(yīng)該按照凈值入賬
2019-08-08 11:39:16

借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-05-07 22:02:59

您好,這個(gè)的話,? 借 固定資產(chǎn)清理440000? 累計(jì)折舊260000? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100000 貸 固定資產(chǎn)800000? 借 銀行存款? 458000 資產(chǎn)處置損益? 40000 貸 固定資產(chǎn)清理440000? 應(yīng)交稅費(fèi) 58000
2024-09-29 16:54:55

你好
借;固定資產(chǎn)清理,440000, 累計(jì)折舊260000 ,固定資減值準(zhǔn)備 100000, 貸;固定資產(chǎn)800000
借;銀行存款 468000 ,貸;固定資產(chǎn)清理40000 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 68000
借;資產(chǎn)處置損益 40000, 貸;固定資產(chǎn)清理40000
2020-06-19 16:12:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息