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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-06 21:56

您好,您固定資產(chǎn)的進項正常做,借固定資產(chǎn)進項稅貸應付賬款等,銷項,借應收賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)稅額,借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額

???? 檸檬會計???? 追問

2019-08-06 21:59

從期末結(jié)轉(zhuǎn)稅額開始不明白

文老師 解答

2019-08-06 22:02

就是把進項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額的話,就不用再處理了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-08-06 22:19

進項要結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?一般納稅人進項抵扣

???? 檸檬會計???? 追問

2019-08-06 22:20

這個月抵扣不完下月再抵扣怎么做分錄呢

文老師 解答

2019-08-06 22:28

就是根據(jù)進項稅額的余額結(jié)轉(zhuǎn),也就是要把進項和銷項的余額都轉(zhuǎn)平了

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您好 請問合計金額多少?
2020-02-25 14:50:49
您好,您固定資產(chǎn)的進項正常做,借固定資產(chǎn)進項稅貸應付賬款等,銷項,借應收賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)稅額,借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額
2019-08-06 21:56:10
根據(jù)委托人拿過來的票據(jù)入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 借其他應付款 貸:銀行存款
2019-01-07 15:31:48
你好,發(fā)票到了做上述分錄
2017-06-02 09:01:13
借成本費用貸銀行存款
2021-04-28 15:53:32
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