
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發(fā)票,發(fā)票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
上月把非免稅貨物發(fā)票稅率開成了0,這個月申報才發(fā)現(xiàn),增值稅免稅性質(zhì)其他類,免稅銷售額只能填寫1200—6900之間,而我的發(fā)票開錯金額4萬,怎么改
答: 你說的1200-6900是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于免稅項目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候免稅銷售額怎樣填寫呢?
答: 例如:開具發(fā)票金額為3600,其中稅率為免稅 銷售額是填3600還是3600/1.03?
免稅項目的問題。企業(yè)免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細(xì)表時,免征增值稅項目銷售額是填3600還是3600/1.03?
銷售鮮活肉類產(chǎn)品,開出免稅的增值稅普票,比如發(fā)票金額10元,稅額0,增值稅減免稅申報表中免稅銷售額填10還是10/1.09,免稅額填10*0.09還是10/1.09*0.09


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2019-08-06 17:40
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2019-08-06 17:41
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2019-08-06 17:42
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2019-08-06 17:54
陳藝?yán)蠋? 解答
2019-08-06 18:00