
上月發(fā)票紅沖,這月申報(bào)填表二的時候提示我,本期抵扣金額為0,是對的嘛
答: 你是購買方么,你之前抵扣么?
我1月開了增值稅發(fā)票,2月進(jìn)行了紅沖,申報(bào)的時候抵扣掉紅沖金額提交不了
答: 你好!這樣的你可以去上門申報(bào)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個問題想請教一下,發(fā)票原先開的品種是(復(fù)方)板藍(lán)根,發(fā)票沖紅沖成了品種 板藍(lán)根,金額一致,發(fā)票對方已抵扣稅,現(xiàn)在這邊要怎么弄?
答: 你要做賬沖掉收入和稅額.

