紅十字會(huì)收到捐贈(zèng)時(shí),分錄怎么做,到了期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是怎么處理,分錄怎么做,可以以分錄形式解答嗎,謝謝
雪??
于2019-08-06 10:05 發(fā)布 ??4413次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-06 10:19
收到捐贈(zèng) 時(shí)
借:銀行存款等
貸:捐贈(zèng)收入
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:捐贈(zèng)收入
貸:限定或非限定凈資產(chǎn)
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借:銀行存款等
貸:捐贈(zèng)收入
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:捐贈(zèng)收入
貸:限定或非限定凈資產(chǎn)
2019-08-06 10:19:32

1借原材料50000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6500
貸銀行存款56500
2借在途物資203020
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26180
貸銀行存款229200
3借原材料203020
貸在途物資203020
4借原材料暫估35000
貸應(yīng)付賬款暫估35000
借原材料暫估-35000
貸應(yīng)付賬款暫估-35000
借原材料36000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額4680
貸銀行存款40680
5借預(yù)付賬款70000
貸銀行存款70000
借原材料62000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8060
貸預(yù)付賬款70000
銀行存款60
6借原材料80000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10400
貸應(yīng)付賬款90400
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-1600
應(yīng)付賬款90400
貸銀行存款88800
2020-04-09 11:11:30

你好會(huì)計(jì)分錄是這樣
2020-04-09 10:54:28

您好,本題里面就是提取盈余公積的,年末做的提取盈余公積后,盈余公積不用結(jié)轉(zhuǎn)了,利潤(rùn)分配的需要結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,后面的題目里面應(yīng)該有的
2019-08-29 21:27:36

借 其他應(yīng)收款 1200
貸 其他業(yè)務(wù)收入 1200
借 制造費(fèi)用 2500
管理費(fèi)用 1100
貸 其他應(yīng)付款 3600
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 840
貸 應(yīng)付利息 840
借 管理費(fèi)用 240
貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 240
借 管理費(fèi)用 5880*25%
制造費(fèi)用 5880*75%
貸 累計(jì)折舊 5880
借 生產(chǎn)成本 2500%2B5880*75%
貸 制造費(fèi)用
借 庫(kù)存商品 81040
貸 生產(chǎn)成本 81040
2020-03-24 20:13:55
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