
老師,您好,我們是商貿(mào)零售業(yè),當銷售達到一定點時,供應商給予一定的返點。但是這個返點不是他們開在發(fā)票上,而是讓我們開票給他們,即他們先全額開票,然后我們將返點的發(fā)票開給他們,他們再將這部分錢打給我們。想問下,這種情況會不會導致我們多交稅?這個供應商這樣操作的目的何在?
答: 但是他們給我們開的進項也多呀...多交稅體現(xiàn)在哪里
老師,您好,我想問下,我們假如說買供應商100的商品,供應商同意給我們5%的折扣,一般的供應商都是讓我們付95,給開95的發(fā)票,但是這個供應商卻要求給我們開100的票,我們給他打100的款,然后讓我們開5元的票給他,他再給我們打5元,想問下這個對我們有什么影響?我們需要多交稅嗎?和他們直接給我們開95的票相比
答: 那如果我們開給他100,付給他95,不先付給他100呢,結(jié)果一樣嘛
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份新申請的稅務CA,4月份第一次收到供應商發(fā)票,想4月份抵扣的話,這個需要4月份認證嗎?忘記抵扣了,4月有銷售額,這樣會不會多交稅啊
答: 老師,還有就是我在的這個公司是去年11月新成立的日用品超市總部,這個月剛開了兩家超市門店,剛有了銷售額,現(xiàn)在我怎么申報納稅,門店需要自己申報納稅嗎,因為一家在浙江 一家在蘇州本地
我們之前有家供應商我們公司也到他們公司采購,他們公司也會到我們公司采購,之前兩家采購的款都是直接對沖的,現(xiàn)在如果按正常都開票走賬,不會涉及多交稅吧
公司要給客戶開發(fā)票,但是供應商現(xiàn)在還沒把發(fā)票開給我們,我現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎?開了發(fā)票會不會多交稅?我們上期有留底的進項
本月進項發(fā)票認證的時候有些發(fā)票還沒到,供應商只發(fā)了照片,這些發(fā)票要不要入賬?若不入賬的話賬上的進項和認證的進項就對不上了?不認證的話要多交稅,正常情況下我該如何操作?


燦若星辰 追問
2019-08-06 07:29
陳藝老師 解答
2019-08-06 08:09
燦若星辰 追問
2019-08-06 08:21
陳藝老師 解答
2019-08-06 09:30
燦若星辰 追問
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陳藝老師 解答
2019-08-06 10:35
燦若星辰 追問
2019-08-06 10:43
陳藝老師 解答
2019-08-06 11:12