
我有科目 其他應(yīng)付款-代收利息 100元 現(xiàn)在要進(jìn)行年結(jié),請(qǐng)問要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?如何操作?
答: 你好,收到了才可以結(jié)轉(zhuǎn),沒有收到不可以
老師,你好,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該是用了上年的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的錢,還有一些以前在其他應(yīng)付款的金額,無法付出,現(xiàn)在已經(jīng)上繳了國庫。都做了歸集上繳,要怎么填賬,用什么科目?。?/p>
答: 不可能為負(fù)數(shù)的,那你要調(diào)賬,將不是財(cái)政撥款,項(xiàng)目上面的,你要做到非財(cái)政撥款收入里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末其他應(yīng)付款借方結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
請(qǐng)問老師,其他應(yīng)付款付不出去了,主要是欠股東的錢,公司要注銷,怎么結(jié)轉(zhuǎn)最好?
老師你好請(qǐng)問公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平
我們公司是培訓(xùn)學(xué)校,別的機(jī)構(gòu)和我們合作,交的租金作為其他應(yīng)付款嗎,其他應(yīng)付款月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好請(qǐng)問公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平


皎皎2019 追問
2019-08-05 15:12
鄒老師 解答
2019-08-05 15:14