老師,我們變更了基本戶,還要不要通知其他一般戶 問
您好,不用,這個不用通知的 答
老師,請問,一筆差旅費,是三個同事一起出去培訓產(chǎn)生 問
你好,這個一般按報銷的來。 答
我司在拼多多平臺上比如4月充值1萬元的推廣費,平 問
同學,你好 這個500不建議做賬的 答
辦營業(yè)執(zhí)照是代辦公司給辦理的,開銀行基本賬戶是 問
若問下代辦公司,是否做了稅務登記 答
老師好,求助,我是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的企業(yè),沒有奶牛, 主要 問
你好,若是養(yǎng)殖人員人工,計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 電費,可入管理費用 答

張老師你好!請問我們(外貿(mào)公司)有一批從澳洲進口的貨物,支付了進口增值稅4萬元,但是這批貨物是客戶直接付款的,我們沒有外匯進來,到時貨物再出口該如何申報退稅?
答: 您好,您還需要做什么以后再出口嗎
老師,進口貨物,什么時候交增值稅?進口的貨物做內(nèi)銷,如何進行納稅申報?是不是進口的貨物的增值稅專用繳款水,作為抵扣,其他和國內(nèi)做銷售產(chǎn)品一樣啊?銷項-進項就是增值稅???
答: 對于進口貨物的增值稅繳納,應當在海關填發(fā)的海關進口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進口的貨物做內(nèi)銷,需要進行納稅申報。在納稅申報時,需要將進口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進行抵扣。具體的納稅申報流程可以參考國家稅務總局的相關規(guī)定。 對于銷項和進項的增值稅計算,一般是按照以下方式進行:銷項稅額=銷售額×稅率;進項稅額=購進貨物或者接受勞務支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人進口貨物,取得海關進口增值稅專用繳款書,但未支付貨款,能否抵扣進項稅額?
答: 可以抵扣的


文老師 解答
2019-08-05 15:47