
老師你好!公司購買辦公用品,開的普票我自己先付的款,報(bào)銷時(shí)公司用公賬轉(zhuǎn)給我的,會計(jì)分錄是寫借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸:銀行存款,還是借管理費(fèi)費(fèi)一辦公室,貸:其它應(yīng)付款一某某呢
答: 您好,如果是當(dāng)月報(bào)銷就借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款,如果是跨月報(bào)銷,先借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XX,下月報(bào)銷時(shí)借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯(cuò)誤,1000退回的會計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費(fèi)用1000.
答: 您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買辦公用品6400元,五五攤銷,分錄,借:待攤費(fèi)用-辦公用品6400,貸:銀行存款6400,借:管理費(fèi)用:3200,貸:待攤費(fèi)用-辦公用品3200,對嗎
答: 是的

