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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 14:59

你好,沒有認(rèn)證是不可以抵扣的
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果沒有認(rèn)證是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
加計(jì)扣除
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入

蘇婷 追問

2019-08-06 09:49

老師7月份我們有這個(gè)表里的機(jī)械租賃收入金額,那么除了填第1列外還需填哪列呢

月月老師 解答

2019-08-06 09:50

你好,附表三如果沒有差額扣除就是第一列就可以了。

蘇婷 追問

2019-08-06 09:54

什么情況下有差額扣除呢?

蘇婷 追問

2019-08-06 09:55

所謂差額扣除比如?

月月老師 解答

2019-08-06 09:56

你好,你的機(jī)械租賃沒有差額扣除,一般銷售舊房、勞務(wù)派遣、旅游業(yè)等有差額扣除。

蘇婷 追問

2019-08-06 09:58

那么我只填第一列價(jià)稅合計(jì)就行?后面的無需填寫對(duì)吧

月月老師 解答

2019-08-06 10:00

你好,是這樣填寫的。

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你好,沒有認(rèn)證是不可以抵扣的 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果沒有認(rèn)證是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-05 14:59:20
是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-07 19:46:06
直接做進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)表自動(dòng)生成的 貸:銀行/應(yīng)付之類
2015-11-09 13:36:15
同學(xué),你好,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020-06-08 09:41:37
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-04 18:54:55
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