老師,7月份的銷項(xiàng)稅7323.72 進(jìn)項(xiàng)稅9151.44,那么我只認(rèn)證了6966.97,2184.47未認(rèn)為。而且我們又符合加計(jì)扣除。那么我該怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?能我寫下么?
蘇婷
于2019-08-05 14:36 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-05 14:59
你好,沒有認(rèn)證是不可以抵扣的
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果沒有認(rèn)證是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
加計(jì)扣除
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
相關(guān)問題討論

你好,沒有認(rèn)證是不可以抵扣的
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果沒有認(rèn)證是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
加計(jì)扣除
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-05 14:59:20

是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-07 19:46:06

直接做進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)表自動(dòng)生成的
貸:銀行/應(yīng)付之類
2015-11-09 13:36:15

同學(xué),你好,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020-06-08 09:41:37

您好
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-04 18:54:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
蘇婷 追問
2019-08-06 09:49
月月老師 解答
2019-08-06 09:50
蘇婷 追問
2019-08-06 09:54
蘇婷 追問
2019-08-06 09:55
月月老師 解答
2019-08-06 09:56
蘇婷 追問
2019-08-06 09:58
月月老師 解答
2019-08-06 10:00