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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-08-04 17:53

你好!固定資產(chǎn)處置時是通過固定資產(chǎn)清理這個科目核算,最后不管是凈收益還是凈損失都要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目

鄭瑩 追問

2019-08-04 17:55

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是貸方余額,通過借方轉(zhuǎn)出嗎?因為凈收益是體現(xiàn)在貸方余額上的

鄭瑩 追問

2019-08-04 17:56

我的意思是說,凈收益是體現(xiàn)在貸方余額上的,那為什么在結(jié)轉(zhuǎn)時,固定資產(chǎn)清理是計入借方呢?

苳苳老師 解答

2019-08-04 17:57

就是把它結(jié)平,是貸方余額,通過借方轉(zhuǎn)出

鄭瑩 追問

2019-08-04 17:58

謝謝!

苳苳老師 解答

2019-08-04 18:00

不客氣,希望能幫助到你 ,麻煩給個好評,!  謝謝

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您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
按下面這個做賬處理就可以,你去套下。
2018-12-29 19:19:27
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-01-14 09:34:37
你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017-06-03 09:24:53
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