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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-08-02 20:55

您好,您需要期初余額先平衡,然后本期借貸方發(fā)生額平衡,才能保證期末余額平衡

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 20:58

我6月份做5月份的賬,跟之前一個(gè)人要的現(xiàn)金余額和銀行余額是不對(duì)的是吧,應(yīng)該要4月整月現(xiàn)金、銀行收入,支出額,是嗎

文老師 解答

2019-08-02 21:08

您需要4月末的期末余額表的,

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:10

之前是人員是手機(jī)記的流水,跟現(xiàn)金日記賬一樣,我這個(gè)只能要現(xiàn)金、銀行總收入和總支出吧

文老師 解答

2019-08-02 21:23

不是的,是根據(jù)現(xiàn)金銀行的余額的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:24

我現(xiàn)在填的就是現(xiàn)金、銀行最后有多少的余額啊

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:25

這個(gè)就是四月底的現(xiàn)金、銀行余額啊,那要什么數(shù)據(jù)

文老師 解答

2019-08-02 21:29

您不能只填現(xiàn)金和銀行,還需要有對(duì)應(yīng)的負(fù)債或所有者權(quán)益科目,會(huì)計(jì)恒等式是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:31

我暈了,我剛建賬哪里能直接有負(fù)債和所有者權(quán)益呢。直接要現(xiàn)金銀行余額也不行,要四月的現(xiàn)金銀行總得收支也不行,不知道要什么了。

文老師 解答

2019-08-02 21:34

您或者具體問(wèn)下老板投入了多少錢,還欠水多少欠,還應(yīng)收誰(shuí)多少欠,還有沒(méi)有庫(kù)存或固定資產(chǎn),最好這些都需要有的,要不然只有現(xiàn)金銀行這帳是平不了的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:36

之前沒(méi)有的,只有出納記了現(xiàn)金銀行流水賬,沒(méi)做過(guò)軟件的賬,我這個(gè)是內(nèi)賬,不是外賬,所以看看有沒(méi)有辦法調(diào)平

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:37

或者期初余額不填,編分錄進(jìn)去呢

文老師 解答

2019-08-02 21:39

或者那就把銀行和現(xiàn)金的合計(jì)金額填在資本公積里面,這樣保證期初余額平恒了,以后就可以了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:42

你的意思是說(shuō)在編寫(xiě)個(gè)分錄嗎?怎么編寫(xiě)?銀行是10854.73現(xiàn)金是65305.27。我比較奇怪現(xiàn)在填寫(xiě)的初始余額現(xiàn)金和銀行,資產(chǎn)負(fù)債表上面的期初卻只有銀行填的數(shù)字,

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-02 21:46

初始余額表不用做更改了嗎?就那樣填寫(xiě)嗎?

文老師 解答

2019-08-02 21:49

需要改的,那資本公積的要填上去的,要不然始終是不平的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-03 07:23

意思是在初始余額表里把填上現(xiàn)金銀行這兩個(gè)數(shù)嗎

文老師 解答

2019-08-03 09:33

是的,還有資本公積的金額

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-03 09:34

那就是填寫(xiě)一樣的數(shù)字嗎,資本公積直接填在年初上嗎?還是寫(xiě)在借或貸上?,F(xiàn)金和銀行的金額就不用改是吧?

文老師 解答

2019-08-03 10:07

您好,就填現(xiàn)金銀行合計(jì)的金額,是填在貸方余額里面

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-08-03 10:12

那現(xiàn)金和銀行數(shù)這個(gè)要不要分開(kāi)填,也是直接填在貸方嗎?

文老師 解答

2019-08-03 10:13

是的,要分別計(jì)入現(xiàn)金和銀行的,這是在借方余額里面的,這樣才可以借貸平衡

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你好,不平的差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2020-07-29 08:59:02
這個(gè)不好說(shuō),要多方面分析,上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31
你好,可能是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤,或者有制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)平 需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的這個(gè)是資產(chǎn)的期初期末余額。 沒(méi)有進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 注:既使在手工做賬的情況下,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平衡?;蚴沁M(jìn)行完自動(dòng)轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)后,又重新做了損益類的發(fā)生情況的憑證,沒(méi)有再次進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:通過(guò)賬簿匯總查詢,查詢所有損益類科目的期末余額情況,應(yīng)該全部為零,若不為零,則屬于上述兩種情況。 新增了某一級(jí)科目,并且做憑證時(shí),選擇了該科目。 原因:新增某一級(jí)科目后,并沒(méi)有相應(yīng)地修改對(duì)應(yīng)的報(bào)表公式,導(dǎo)致報(bào)表公式取不到新增科目的金額,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式 原因:若修改資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式,而導(dǎo)致公式錯(cuò)漏,則取不到己發(fā)生科目的金額,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因:當(dāng)把某科目的科目屬性修改后,其默認(rèn)方向發(fā)生改變,在報(bào)表中取I7(期末余額)時(shí),通常會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 年中建賬初始化時(shí),損益類科目余額不為零(即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不平,期末數(shù)平衡。原因:資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),未分配利潤(rùn)項(xiàng)取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分(收支相抵的利潤(rùn)),期末數(shù)因?yàn)楸驹氯粲凶鼋Y(jié)轉(zhuǎn)損益,則取到對(duì)應(yīng)數(shù)平衡。 期初借貸方錯(cuò)誤 。 登錄日期不是報(bào)表月的最后一天 。 有未記賬的憑證 。 報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤。
2020-01-13 18:04:58
你好,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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