
增值稅申報(bào)時(shí)有代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
小規(guī)模納稅人,開(kāi)增值稅發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是按開(kāi)票額繳納,還是按不含增值稅額繳納?
答: 您好!不含稅金額來(lái)看的 。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)錯(cuò)增值稅發(fā)票已經(jīng)跨月,紅色增值稅發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)的增值稅發(fā)票需要繳納一定金額的錢(qián),如果沒(méi)錢(qián)繳納,會(huì)有什么結(jié)果。
答: 你好,如果沒(méi)有錢(qián)就是形成欠繳納增值稅

