請問我單位有境外技術(shù)服務(wù)收入,已備案生產(chǎn)企業(yè)出口免稅,5月份開具形式發(fā)票30萬美元,分3次已收到20萬美元,現(xiàn)在申報(bào)收入,請教在電子稅務(wù)局怎么操作。
簡單的西牛
于2019-08-02 13:04 發(fā)布 ??1164次瀏覽
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文老師
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您好開具的形式發(fā)票,不是我們的增值稅專票或普票,你可以填在免稅服務(wù)對應(yīng)的未開具發(fā)票欄次
2019-08-02 13:37:59

同學(xué),請稍等,正在解答
2023-02-16 14:46:04

你好,是免征出口環(huán)節(jié)的增值稅
并不是說什么稅款都不需要繳納,如果有利潤是需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-06-03 10:51:08

你好同學(xué),這里有詳細(xì)描述,篇幅較大,可以參考以下:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714738207363807953&wfr=spider&for=pc
2022-05-19 09:58:54

你好,只要這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)用于生產(chǎn)的額就可以退稅
2020-07-27 14:57:15
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