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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-02 12:49

你好  罰款的時候你先掛其他應(yīng)收款   然后扣除做借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款   其他應(yīng)收款-罰款

向日葵 追問

2019-08-02 12:57

罰款的時候完整分錄老師寫一下

meizi老師 解答

2019-08-02 12:59

你好  罰款 你開出之后你要做 借其他應(yīng)收款=員工罰款 貸營業(yè)外收入  然后工資扣除 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 其他應(yīng)收款-罰款  其他應(yīng)收款-個人社保  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅等

向日葵 追問

2019-08-02 13:01

老師如果這是盤庫時短缺,是不是進(jìn)借:其他應(yīng)收款   貸:管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-08-02 13:30

盤虧少貨的話 要先計入待處理財產(chǎn)損益  然后走借其他應(yīng)收款 貸待處理財產(chǎn)損益

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你好 罰款的時候你先掛其他應(yīng)收款 然后扣除做借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 其他應(yīng)收款-罰款
2019-08-02 12:49:06
你可以按4500計提,就是罰款扣除以后計提 要不然收到的罰款做營業(yè)外收入
2018-12-24 20:12:52
紅字沖暫估的,然后根據(jù)發(fā)票再做購進(jìn)商品的賬務(wù)處理 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2016-01-30 20:19:21
你好,直接按扣除后的金額計提
2021-09-22 13:36:54
你好,扣除員工工資處理有兩種方法:一種是按扣除后的工資計提;另一種是按全額計提后,將扣除部分的款項再沖回原有計提科目。借:現(xiàn)金 (或:應(yīng)付工資) 貸:營業(yè)外收入(或:管理費(fèi)用-工資)
2018-04-06 18:47:46
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