
你好老師,我想問下供應商交來的補稅差的錢(原16%現(xiàn)在改成13%廠家補交了3%的稅錢)我們要怎么做賬呢?
答: 同學,你是外賬是作為營業(yè)收入處理。 如果是內(nèi)賬,作為相關(guān)的稅金沖減處理。
老師,供應商返廠貨物 分錄 借:應付賬款(供應商)貸:庫存商品 那么,供應商補差(臨期商品,供應商補錢給咱,讓咱處理)怎么做分錄
答: 您好!借:現(xiàn)金等 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問補交給供應商的稅費入什么科目,給客戶分擔的稅費又入什么科目呢,謝謝
答: 你好,額外支付的稅費嗎 營業(yè)外支出

