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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-01 16:51

您好
請問您有什么問題

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您好 請問您有什么問題
2019-08-01 16:51:51
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅在月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-02-11 15:46:37
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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