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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-08-01 16:14

你好,這種情況一般不做工資表,社保計入管理費用內,因為這是無法收回的款項。

殷勤的招牌 追問

2019-08-01 16:17

那這樣的話,應該怎么做分錄?。?/p>

曼曼老師 解答

2019-08-01 16:27

你好,會計分錄為 借:管理費用  貸:銀行存款

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相關問題討論
工資若是發(fā)放完了就不用做工資,否則還是需要計提工資的
2019-08-01 16:21:45
你好,這種情況一般不做工資表,社保計入管理費用內,因為這是無法收回的款項。
2019-08-01 16:14:50
不是這樣的,目前的政策社?;鶖?shù)是去年的工資為基數(shù)的,所以,不存在每月調整社?;鶖?shù)問題,也不用去迎合這個基數(shù)來發(fā)工資
2018-11-27 13:53:27
社?;鶖?shù)是根據(jù)員工的實際工資來計算的,基數(shù)改變,各項的算法設置好了公式,基數(shù)填進去,每項保險扣除數(shù)就自動算出來了。
2018-11-27 13:43:48
您好,按照您在社保局備案的那個基數(shù)繳納,備案之后就不能再隨便調整
2020-07-16 11:31:49
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