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于2019-08-01 10:48 發(fā)布 ??586次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-08-01 10:49
你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算
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老師,有個款是1284,我們付款付了1248,這個差額是36元,供應商也不要這36元了,這個就算屬于優(yōu)惠了是不是,那這個36我該怎么處理?
答: 你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算
老師好!給供應商付款30萬,供應商開票299890,差額110,110入哪個科目
答: 你好,多付的110不會再退回嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給供應商是分次付款的,供應商可以吧金額合在一起開票給我們吧?
答: 你好,可以合并開給你的
付供應商的款,應付5000,付了4600那400差額放到什么科目?
討論
咨詢下,供應商更名后如何處理應付款
你好,應付款,供應商后面優(yōu)惠了400賬怎么調(diào)
供應商給我們開的票多開了幾萬塊該怎么處理,以后不會在付款了
老師,我們公司老板答應給一個供應商付款,但是是用他老婆的車去抵給對方,這輛車不在公司賬上,能這樣操作嗎?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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