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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-01 09:17

你這屬于享受了優(yōu)惠政策
你的分錄處理是
借:所得稅費用20
貸:遞延所得稅負債20
你部分屬于資產(chǎn)賬面價值和計稅差異導致的,確認遞延所得稅
你現(xiàn)在調(diào)整分錄
借:應交稅費~所得稅
貸:遞延所得稅負債
遞延所得稅負債在非流動負債反應

羚月 追問

2019-08-01 09:18

我現(xiàn)在先寫下面您幫我寫的分錄,然后在寫您上面幫我寫的分錄,對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 09:28

你之前計提了所得稅沒有
如果計提了
就只是后面的分錄

羚月 追問

2019-08-01 11:05

之前沒有計提

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 11:13

那你現(xiàn)在是

借:所得稅費用20
貸:遞延所得稅負債20

就可以啦

羚月 追問

2019-08-01 11:16

那以后呢,還用管這個分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 12:07

你之前也沒有計提所得稅,那么你只需要做這一個分錄就可以了
借:所得稅費用20
貸:遞延所得稅負債20

陳詩晗老師 解答

2019-08-01 12:07

以后的話,你是逐步?jīng)_減這個所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費~所得稅
遞延所得稅資產(chǎn)

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相關問題討論
固定資產(chǎn)的話 計提折舊 還是按照正常的折舊來 只是在年末匯算清繳所得稅時 對于500萬元以下的固定資產(chǎn) 允許一次性扣除的哦
2020-01-03 14:05:15
可以同時使用,一種是對年限,一種是對折舊方法
2018-10-12 11:18:02
您好 匯算清繳只需要填寫一次 會計符合固定資產(chǎn)定義 分期計提折舊
2020-08-06 10:09:25
你計提所得稅么,沒有計提就可以不處理
2019-08-01 08:03:35
購買時可以直接享受。
2018-08-12 16:16:24
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