
A公司替我們代銷商品,每月有代銷手續(xù)費,a公司也本來是我們付的,他們給付了,我們掛的往來,我們計提手續(xù)費。借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。后期她們把發(fā)票有給我們了,我們該怎么做賬
答: 那就吧其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,內(nèi)賬,2021年12月預(yù)估了比費用,今年1月正確的費用已經(jīng)出來了,怎么調(diào)整??上年預(yù)估的費用是,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應(yīng)付款 33000,但是現(xiàn)在A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元
答: 同學(xué)你好,實際和估計差額在本年補做分錄

