
請問老師,我想問根據(jù)這個原始憑證為什么要通過應(yīng)付賬款 這個科目來轉(zhuǎn)一次,不直接用銀行存款來結(jié)算,就直接寫成借 管理費用借 應(yīng)交稅費進項稅貸 銀行存款這樣不是更直接嗎,而且從日期來看都是同樣的日期,為什么一定要通過應(yīng)付這個科目呢
答: 你好,這樣是為了往來供貨商查賬方便
某員工1.2日買了個文件夾,1.10日到銀行取款,給這位員工報銷,記賬憑證如下:1.2日 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 用購買文件夾的發(fā)票做原始憑證1.10日 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 用銀行回單作原始憑證報銷時 借:其他應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 用什么作原始憑證?
答: 您好,報銷時,可以讓收款人寫個收到條,作為原始憑證。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,票未到先做的管理費用,借:管理費用 貸:銀行存款之后票到了 借:應(yīng)交稅費進項 貸:管理費用那開具過來的發(fā)票 應(yīng)該附在哪個憑證后面作為原始憑證?
答: 您好,是第一個憑證后半邊


葉子 追問
2019-07-31 15:50
小黎老師 解答
2019-07-31 16:03
葉子 追問
2019-07-31 16:10
小黎老師 解答
2019-07-31 16:12
葉子 追問
2019-07-31 16:21
小黎老師 解答
2019-07-31 17:24