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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-31 13:56

你好,出口是免稅的,因此=8000*13%

薔薇 追問

2019-07-31 13:59

轉(zhuǎn)成內(nèi)銷后8000*13%是進項稅嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:02

是我們計提的銷項稅額的

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相關(guān)問題討論
你好,出口是免稅的,因此=8000*13%
2019-07-31 13:56:55
就按照你的銷項稅率來計算的
2019-03-28 10:53:13
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2016-11-29 12:09:37
出口貨物是零稅率,也就沒有銷項稅,所以增值稅申報表填寫的銷項稅,就是國內(nèi)銷售的銷項稅。
2016-11-08 13:17:52
沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入時,借記“主營業(yè)務(wù)收入——出口收入”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入”科目;按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目
2016-11-29 11:59:10
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