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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-07-31 09:36

6000是預(yù)付款,不應(yīng)專票抵扣,也不應(yīng)記入管理費(fèi),建議進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,費(fèi)用也調(diào)出。后續(xù)按599按月抵扣入賬。

涼涼涼 追問

2019-07-31 10:14

6000沒有記入管理費(fèi)呀,入到預(yù)付賬款了,只是抵扣了,也是學(xué)堂老師給說的,我現(xiàn)在要調(diào)整嗎

季老師 解答

2019-07-31 11:12

那就只調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅,調(diào)整預(yù)付少計部分 借預(yù)付   貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以后正常抵扣 。

涼涼涼 追問

2019-07-31 12:30

就是說我之前攤銷了兩個月,也要沖回來嗎?不用做攤銷的分錄嗎?

季老師 解答

2019-07-31 16:51

是的,不用做攤銷處理。

涼涼涼 追問

2019-07-31 18:06

老師,為什么預(yù)存的6000的專票不能抵扣呢?我是借預(yù)付賬款  貸銀行存款,稅金咋辦?

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6000是預(yù)付款,不應(yīng)專票抵扣,也不應(yīng)記入管理費(fèi),建議進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,費(fèi)用也調(diào)出。后續(xù)按599按月抵扣入賬。
2019-07-31 09:36:36
您好 599是3%的專票么 前面我讓攤銷的分錄 可以給我看下嗎 時間長了 記得不太清楚
2019-08-01 09:41:45
你好,借:管理費(fèi)用 599 貸:預(yù)付賬款240 銀行存款 359
2019-07-31 19:23:46
你好,這個計入辦公費(fèi)啊
2019-09-18 09:35:04
沒有發(fā)票可以不做,有發(fā)票再做就行了
2020-03-24 08:44:15
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