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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-07-30 16:54

請問因為什么原因退回社保?

阿妹 追問

2019-07-30 16:54

社保下調(diào),退回差額

羅老師 解答

2019-07-30 16:55

那8月預算應該扣除可以退回的部分

阿妹 追問

2019-07-30 17:01

嗯額,老師,五月份一筆費用發(fā)票未到掛的預付款,到七月發(fā)票到了,可該發(fā)票金額除了這筆預付款還有一筆未支付的費用,需八月支付,那現(xiàn)在這張發(fā)票怎么做分錄呢?

羅老師 解答

2019-07-30 17:03

你5月份怎么記賬的?

阿妹 追問

2019-07-30 17:05

借預付賬款~貸銀存

羅老師 解答

2019-07-30 17:06

這個月 
       借  費用
          貸 預付款
              其他應付款

阿妹 追問

2019-07-31 10:56

嗯額,老師,那八月份付款的時候分錄怎么做呢?借 其他應付款 貸 費用~?

羅老師 解答

2019-07-31 11:00

借  其他應付款
      貸 銀行存款

阿妹 追問

2019-07-31 11:03

嗯額,老師,一張發(fā)票的報銷金額分別轉(zhuǎn)給兩個人合理嗎?

羅老師 解答

2019-07-31 11:28

合理的,附上情況說明即可

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相關(guān)問題討論
請問因為什么原因退回社保?
2019-07-30 16:54:02
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-04-03 08:55:38
您好,這個你要去找一下收款的單位。
2023-12-19 11:23:23
需要看抵減是個人部分還是單位部分,個人部分,做借管理費用 負數(shù),貸應付職工薪酬 單位社保負數(shù),借其他應付款 個人社保,借應付職工薪酬 單位社保負數(shù)
2020-04-29 16:04:51
你好,多交的先計入其他應收款,然后申報繳納的時候抵減就可以了,貸其他應收款
2020-07-20 10:47:48
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