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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-30 10:42

你好,需要查明具體是什么原因造成的,然后做相應調整才是的

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相關問題討論
你好,需要查明具體是什么原因造成的,然后做相應調整才是的
2019-07-30 10:42:09
您好,銀行存款不可以做負數的
2019-11-26 12:35:29
后建賬一般都是把每個科目都以某個時點末的實際數金額統(tǒng)計出來后。,,其他都沒有錯的情況下把差額入到未分配利潤里,,
2021-05-21 09:04:43
借:其他應收款 24000 貸:庫存現金24000 借:管理費用等科目 23200 庫存現金800 貸:其他應收款 24000
2015-10-16 19:25:29
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=487400912 看看這里對你有幫助
2022-02-27 11:35:10
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