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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-07-29 17:16

再沖回,在賬上做,實際申報時稅不要再改。

Cassiel 追問

2019-07-29 17:20

賬上怎么做呢

趙英老師 解答

2019-07-29 20:43

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「銷項稅額」都為紅字

趙英老師 解答

2019-07-29 20:44

如果是對方供貨商開的紅字,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額」貸:應(yīng)付賬款或銀行存款

趙英老師 解答

2019-07-29 20:44

上面分錄為籃字。

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你好 上月,借;應(yīng)收賬款 等科目, 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 次月,借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-15 09:35:59
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
2019-09-08 20:07:08
再沖回,在賬上做,實際申報時稅不要再改。
2019-07-29 17:16:31
跨月了紅字發(fā)票嗎 哪里有錯誤?
2019-07-29 17:02:08
貸銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)
2019-05-08 12:28:50
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