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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-29 15:44

你好  你不抵減 暫時(shí)不做賬  抵減了后做賬

小謝 追問

2019-07-29 15:50

因?yàn)槲覀兩獠皇呛芎?,如果幾年沒有,也就不用做了嗎

meizi老師 解答

2019-07-29 15:58

你好 你收到了發(fā)票做賬的時(shí)候是申報(bào)的嘛  你到時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒有時(shí)間限制的

小謝 追問

2019-07-29 16:07

老師,你的意思是說,先填在增值稅納稅申報(bào)表附列4這張表上

meizi老師 解答

2019-07-29 16:10

你好 是的  你要填寫減免稅的申請(qǐng)表 后期有稅抵減就行

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相關(guān)問題討論
你好 你不抵減 暫時(shí)不做賬 抵減了后做賬
2019-07-29 15:44:20
注銷前這個(gè)也是要處理的,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收去里去,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)平。
2018-10-23 10:30:31
你好,做賬不需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣做分錄的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-06-06 11:58:09
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:管理費(fèi)用
2019-06-06 14:01:46
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額——減免稅額計(jì)算需要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅
2018-03-14 19:24:02
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