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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-29 11:36

你好!這個屬于折讓。具體做分錄,要看你開發(fā)票是按多少開,是減去500后的余額開還是直接開

JOAN 追問

2019-07-29 11:54

不開發(fā)票的,我們直接報稅,如果這種情況要怎么處理呢

宋生老師 解答

2019-07-29 11:56

你好!這樣的話,建議你這個500不要入賬了。摘要上寫就好了

JOAN 追問

2019-07-29 11:57

但是公司需要走流程退款給客戶

宋生老師 解答

2019-07-29 11:58

你好!那你收到錢的時候如何做的分錄呢

JOAN 追問

2019-07-29 12:01

直接借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費

宋生老師 解答

2019-07-29 12:03

你好!你已經全額確認收入和稅金了?
如果是這樣的話,你做同樣的分錄,只是金額寫負數就好了
借銀行存款-500,貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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你好!這個屬于折讓。具體做分錄,要看你開發(fā)票是按多少開,是減去500后的余額開還是直接開
2019-07-29 11:36:31
您好,直接做正常銷售的紅字分錄就可以了哈。
2019-10-10 11:30:12
退回一部分商品,做沖銷收入憑證 借:應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入 同時,沖銷退回商品銷售成本 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品 (紅字)
2015-10-17 14:39:43
您好 銷售折讓分錄,與銷售退回一樣 只是不沖減銷售成本
2021-04-11 22:15:54
退回銷售商品時,做紅字沖銷憑證借:銀行存款等/應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交稅費--增值稅(紅字)同時:借:主營業(yè)務成本(紅字)貸:庫存商品(紅字)
2019-03-11 09:18:37
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